Imam pitanje? Pozovite stručnjaka
ZATRAŽITE BESPLATNE KONZULTACIJE

Kako prijaviti PDV kao strani poduzetnik putem sustava One Stop Shop (OSS)

Plaćanje i primanje PDV-a često je sastavni dio poslovanja bilo gdje u svijetu, budući da svaka zemlja na planetu ima svoj vlastiti sustav PDV-a. Bez obzira poslujete li na nacionalnoj ili međunarodnoj razini, u nekom trenutku uvijek ćete se suočiti s PDV-om. Razumijemo da se to stranim poduzetnicima može činiti kompliciranim ili čak zastrašujućim, posebno ako nisu dobro upoznati s nizozemskim korporativnim i poreznim pravom. Srećom, naši stručnjaci u Intercompany Solutions imamo dugogodišnje iskustvo kada je u pitanju osnivanje nizozemskih tvrtki, usklađenost sa zakonima i plaćanje poreza na sve moguće načine.

Na primjer, ne samo da ćemo osnovati vašu nizozemsku tvrtku, već vam nakon toga možemo pomoći i sa svim poreznim pitanjima. To znači obradu vaših periodičnih i godišnjih poreznih prijava, pružanje personaliziranih poreznih savjeta i pomoć u odabiru najprikladnijeg poslovnog oblika za vaše pothvate. Ako želite saznati više o našim uslugama i možemo li vam u nečemu pomoći, slobodno nas kontaktirajte izravno. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ili vam dati izravnu i jasnu ponudu za usluge koje bi vam mogle biti potrebne.

RezimeSustav One Stop Shop (OSS) revolucionarni je porezni sustav EU-a osmišljen kako bi se uklonio administrativni teret registracije za PDV u svakoj pojedinoj državi članici. Za strane poduzetnike koji prodaju robu ili digitalne usluge potrošačima u EU-u (B2C), OSS omogućuje jednu tromjesečnu prijavu PDV-a i jednu konsolidiranu uplatu odabranom poreznom tijelu, kao što je Nizozemska. Nakon što prijeđete prekogranični prag od 10,000 eura za cijelu EU, OSS postaje najučinkovitiji alat za održavanje usklađenosti, upravljanje različitim stopama PDV-a i skaliranje vašeg poslovanja e-trgovine u svih 27 država članica.

OSS shemaciljana publikaKljučni slučaj upotrebe
shema UnijeTvrtke osnovane unutar EU-aPrekogranična B2C prodaja unutar Europe
Nesindikalni programTvrtke sa sjedištem izvan EU (npr. SAD/UK)Prodaja usluga privatnim potrošačima u EU
Shema uvoza (IOSS)Globalni prodavači koji uvoze u EUProdaja robe niske vrijednosti (ispod 150 €) na daljinu

Plaćanje poreza u Nizozemskoj kao strani poduzetnik

Pokretanje ili vođenje posla u zemlji koja nije vaša može biti uzbudljivo, ali može i izazvati mnoga pitanja. To je često posebno istinito kada su u pitanju porezi, budući da su porezi sami po sebi dovoljno komplicirani (čak i u vašoj matičnoj zemlji). Ipak, imajte na umu da je Nizozemska zapravo poznata kao vrlo poslovno prijateljska zemlja, a mnogi međunarodni poduzetnici odlučuju se ovdje uspostaviti prisutnost zbog njezinih mnogih prednosti. Razmislite o stvarima poput vrlo gostoljubive atmosfere prema stranim poduzetnicima, iznimno jake logističke mreže, stabilnog gospodarstva i političke situacije te vrlo jednostavnog postupka osnivanja tvrtke. Međutim, čak i ako fizički ne živite u Nizozemskoj, postoji velika vjerojatnost da ćete se i dalje morati nositi s nizozemskim poreznim obvezama, ovisno o tome gdje se nalaze vaši kupci i kako prodajete svoje proizvode ili usluge. 

Dakle, važno je rano razumjeti kako stvari funkcioniraju, posebno kada je riječ o PDV-u, jer pogreške lako mogu dovesti do dodatnih troškova, kazni ili nepotrebnog stresa kasnije. Za strane poduzetnike oporezivanje može izgledati malo drugačije za nizozemske stanovnike, ali sustav je i dalje jasan nakon što shvatite osnove. Ako prodajete proizvode ili određene digitalne usluge kupcima unutar Europske unije, mogu se primjenjivati ​​pravila o PDV-u i morate ispravno prijaviti i platiti PDV. Čak i ako je vaša tvrtka registrirana u inozemstvu. To je zato što se PDV temelji na lokaciji kupca, a ne samo na lokaciji vaše tvrtke. Europska unija želi osigurati da se PDV pravedno naplaćuje u pravoj zemlji i da tvrtke iz različitih zemalja slijede ista pravila. Zato je EU stvorila koristan alat pod nazivom sustav One Stop Shop (OSS), koji je posebno koristan za strane poduzetnike, ali više o tome za trenutak.

Razumijevanje PDV-a za strane poduzetnike u Nizozemskoj

PDV, također poznat kao porez na dodanu vrijednost, vrsta je poreza na potrošnju koji se dodaje većini proizvoda i usluga koje se prodaju unutar Europske unije. U Nizozemskoj se zove BTW (Belasting Toegevoegde Waarde). PDV na prvi pogled može zvučati komplicirano, ali jednostavnim riječima, to je porez koji kupci plaćaju povrh cijene, a poduzeća su odgovorna za njegovu naplatu i prosljeđivanje poreznim vlastima. Ako prodajete robu ili određene digitalne usluge kupcima unutar EU (čak i ako vaša tvrtka nije fizički smještena u Nizozemskoj), možda ćete i dalje morati obračunati PDV na temelju mjesta stanovanja vaših kupaca. To je posebno važno za internetske trgovine, platforme za e-trgovinu i pružatelje digitalnih usluga koji prodaju preko granica. 

U Nizozemskoj postoji nekoliko različitih stopa PDV-a. To podrazumijeva standardnu ​​stopu PDV-a od 21%, koja se u osnovi koristi za većinu proizvoda i usluga. Zatim postoji snižena stopa od 9% za neke proizvode poput hrane i lijekova. Čak imate i stopu od 0% za određene specifične međunarodne transakcije i neke posebne proizvode i usluge. To znači da će, kao strani poduzetnik, stopa koju koristite uglavnom ovisiti o tome što prodajete i gdje se nalazi vaš kupac. Osim toga, imajte na umu da su pravila o PDV-u u EU osmišljena kako bi se stvorila jednaka konkurencija. Značenje toga je da sva poduzeća moraju slijediti slična pravila, bez obzira na to gdje se u bilo kojem trenutku nalaze. Na taj način, prodavatelj iz druge zemlje ne stječe nepravednu prednost u odnosu na prodavatelja iz Nizozemske pri prodaji robe ili usluga nizozemskim kupcima. 

Stoga je dobro razumijevanje pravila o PDV-u posebno važno kada prodajete u više zemalja EU-a ili planirate na taj način proširiti svoje poslovanje na međunarodno tržište, jer upravljanje različitim nacionalnim stopama PDV-a, računima i sustavima podnošenja može brzo postati izazovno. Stoga je, kako bi riješio taj problem, EU uveo prethodno spomenuti takozvani sustav One Stop Shop (OSS). Ovo je vrlo praktično i učinkovito rješenje koje poduzetnicima omogućuje prijavljivanje i plaćanje PDV-a na jednoj platformi umjesto da se moraju pojedinačno baviti više zemalja.

Što je OSS sustav i tko ga može koristiti?

One Stop Shop (OSS) je u biti vrlo pojednostavljen sustav izvješćivanja o PDV-u. Kao što smo već spomenuli, uvela ga je Europska komisija kako bi pomogla tvrtkama koje prodaju preko granica EU-a da izbjegnu registraciju za PDV u svakoj pojedinoj državi članici, što je nesumnjivo vrlo zamoran proces. Dakle, umjesto žongliranja s odvojenim registracijama i podnescima PDV-a u više zemalja, sada možete odabrati prijavu svih svojih prihvatljivih transakcija između poduzeća i potrošača (B2C) u EU putem jednog poreznog tijela sa sjedištem u EU. Općenito, postoje tri glavna OSS 'shema', ovisno o vašoj poslovnoj strukturi i mjestu osnivanja vaše tvrtke:

  • Program Unije namijenjen je poduzećima koja imaju mjesto poslovnog nastana ili stalni poslovni nastan unutar EU-a. 
  • Ne-sindikalni program namijenjen je tvrtkama sa sjedištem izvan EU-a, na primjer, web-trgovini u Ujedinjenom Kraljevstvu ili SAD-u koja prodaje potrošačima iz EU-a. I dalje se mogu registrirati za OSS. 
  • Uvozni program (ponekad nazivan IOSS) obrađuje robu uvezenu u EU za prodaju na daljinu potrošačima. 

Dakle, tko bi ga trebao koristiti? Ako ste strani poduzetnik (bilo unutar EU-a ili izvan njega) i prodajete robu ili određene usluge izravno privatnim osobama u zemljama EU-a, OSS bi mogao uvelike pojednostaviti vaše obveze vezane uz PDV. Na primjer, prodaja robe na daljinu iz vaše web trgovine u jednoj zemlji EU-a potrošačima u drugim zemljama EU-a ili digitalne usluge pružene potrošačima u EU-u. Ako prekoračite određene pragove (poput praga od 10,000 eura na razini EU-a za prodaju potrošačima izvan vaše zemlje poslovnog nastana), OSS postaje posebno relevantan. Ukratko, OSS je opcionalan, ali moćan alat i ako ispunjavate kriterije, može dramatično smanjiti papirologiju. Ali također se morate pridržavati njegovih pravila u svim prihvatljivim transakcijama. 

Kada i zašto bi se strani poduzetnik trebao registrirati za OSS u Nizozemskoj

Registracija za OSS sustav nije obavezna, ali vam može uvelike olakšati poslovanje ako prodajete potrošačima u više zemalja EU. Svakako biste trebali razmotriti registraciju za OSS u slučajevima kada prodajete fizičku robu ili određene digitalne usluge izravno privatnim kupcima (B2C) unutar EU. Također, ako je vaša prodaja iznad prethodno spomenutog praga od 10,000 eura godišnje za prekograničnu prodaju potrošačima na razini EU. Jer nakon što prijeđete taj prag, zapravo ste dužni obračunati PDV na temelju zakona i propisa u zemlji kupca, a ne u svojoj vlastitoj. To znači da biste se bez OSS-a morali zasebno registrirati za PDV u svakoj zemlji u kojoj vaši kupci žive, što može ozbiljno postati dugotrajan i skup proces. Stoga, čak i ako još niste dosegli prag, možda biste ipak mogli rano odabrati OSS jer vas priprema za rast i pomaže vam da izbjegnete nagle administrativne promjene kasnije. 

Nadalje, OSS mogu koristiti i poduzetnici izvan EU koji prodaju potrošačima iz EU, sve dok ispunjavaju prethodno spomenute uvjete za podobnost i registraciju. U tim slučajevima odabirete jednu zemlju EU u kojoj se registrirate, a ta porezna uprava postaje vaša glavna kontaktna točka za prijavu PDV-a. Odabir Nizozemske kao zemlje registracije za OSS može biti koristan ako već surađujete s nizozemskim dobavljačima, koristite nizozemske centre za ispunjavanje narudžbi, imate tvrtku osnovanu tamo ili jednostavno preferirate jasnoću i pouzdanost nizozemskih vladinih sustava. Mnogi poduzetnici također biraju Nizozemsku jer su smjernice na engleskom jeziku široko dostupne i jer su nizozemske porezne uprave poznate po jasnim digitalnim sustavima podnošenja. Stoga se svakako registrirajte za OSS kada želite olakšati prekogranično prijavljivanje PDV-a, izbjeći višestruke registracije za PDV i stvoriti nesmetan i predvidljiv porezni proces za svoje rastuće online poslovanje.

Detaljan vodič: kako se registrirati za OSS i prijaviti PDV putem nizozemskog sustava

U nastavku donosimo sažeti pregled potrebnih koraka i radnji za registraciju za sustav One Stop Shop kako biste znali što trebate učiniti i kako sve funkcionira. Ako i dalje imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite jednom od članova tima. Intercompany Solutions za korisne savjete; uvijek smo spremni pomoći vam na bilo koji mogući način.

  1. Osnove registracije za OSS

Registracija za OSS sustav može zvučati tehnički, ali stvarni postupak je prilično jednostavan kada shvatite korake. Prvo što trebate znati jest da se registracija za OSS obavlja online putem porezne uprave zemlje EU koju odaberete, na primjer, nizozemske porezne uprave ako se registrirate u Nizozemskoj. Prije početka provjerite jesu li podaci o vašoj tvrtki potpuni i točni, uključujući službeni naziv vaše tvrtke, registracijski broj, kontakt podatke i zemlje u kojima planirate prodavati. Ako se nalazite izvan EU-a, možda ćete morati imenovati posrednika sa sjedištem u EU za taj postupak, ovisno o vrsti OSS sheme koju koristite. Za registraciju se prijavljujete na online portal odabrane porezne uprave i ispunjavate obrazac za registraciju za OSS. 

Nakon prihvaćanja, primit ćete potvrdu i od tog trenutka nadalje morate koristiti OSS za svu kvalificiranu prekograničnu prodaju između poduzeća i potrošača u EU. To znači da ako odaberete OSS, više ne možete miješati OSS prijave s uobičajenim lokalnim PDV prijavama za istu tu prodaju. Kada dođe vrijeme za podnošenje prijave, podnosite OSS PDV prijavu, što se obično radi jednom tromjesečno, putem istog online portala. U toj prijavi unosite ukupnu prodaju po zemlji, navodite točnu stopu PDV-a po zemlji i izračunavate dugovani PDV. Nakon podnošenja, plaćate iznos PDV-a u jednoj uplati poreznoj upravi kod koje ste registrirani. Tada se događa da će oni automatski distribuirati točne iznose PDV-a svakoj zemlji EU umjesto da to morate učiniti vi. U osnovi, to vam štedi puno vremena jer možete izbjeći višestruka plaćanja i odvojene nacionalne porezne razgovore, što je upravo razlog zašto OSS postoji. Samo uvijek provjerite jesu li iznosi koje prijavljujete točni i potkrijepljeni odgovarajućim evidencijama, jer ste to obvezni učiniti po zakonu. Taj dio ostaje vaša odgovornost.

  1. Podnošenje PDV prijave putem OSS-a: što uključiti, a što ne učiniti

Kao što smo već spomenuli, nakon što se registrirate za OSS shemu, morat ćete podnositi PDV prijavu svaki kvartal. Čak i ako niste imali prodaju tijekom tog razdoblja. To je važno jer zaboravljanje podnošenja ili zakašnjelo podnošenje može dovesti do podsjetnika, kazni ili čak uklanjanja iz OSS sustava, što bi vas vratilo na registracije u više zemalja, što definitivno nijedan poduzetnik ne želi. U svojoj OSS prijavi ne navodite pojedinačne račune; umjesto toga prijavljujete ukupnu vrijednost svoje prekogranične B2C prodaje po zemlji EU, uključujući ispravnu stopu PDV-a za svaku zemlju. Budući da stope PDV-a nisu iste u svakoj europskoj zemlji, uvijek je važno provjeriti i primijeniti ispravnu stopu za svaku prodaju. To znači da kada pripremate poreznu prijavu, provjerite jeste li ispravno odvojili prekograničnu prodaju potrošačima u EU od ostale prodaje, kao što su domaća prodaja, B2B transakcije ili izvoz izvan EU. 

To je zbog činjenice da se ove druge kategorije ne prijavljuju putem OSS-a i moraju se obraditi zasebno, u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Drugi važan detalj je pretvorba valuta. Vaša OSS prijava mora se ispuniti u eurima, čak i ako vaše poslovanje obično fakturira u dolarima, funtama ili nekoj drugoj valuti. Za pretvorbu se obično može koristiti referentni tečaj Europske središnje banke (ECB). Neke uobičajene pogreške uključuju miješanje B2B i B2C prodaje u OSS prijavi, primjenu pogrešne stope PDV-a, zaboravljanje ispravaka iz prethodnih tromjesečja ili nevođenje pratećih evidencija o transakcijama. Porezne vlasti mogu zahtijevati dokumentaciju do 10 godina, stoga pazite da sigurno pohranite račune, potvrde narudžbi, podatke o plaćanju i dokaze o isporuci. Organizacijom i radom s pouzdanim alatima za knjigovodstvo ili specijaliziranim obrascem poput našeg, možete izbjeći pogreške, a proces će biti nesmetan i bez stresa.

  1. Što se događa nakon podnošenja OSS-a?

Nakon što ste podnijeli svoju OSS PDV prijavu, sljedeći korak je osigurati da je plaćanje PDV-a izvršeno ispravno i pravovremeno. Dobra vijest je da je postupak plaćanja putem OSS-a puno jednostavniji od upravljanja višestrukim plaćanjima specifičnim za određenu zemlju! Trebate platiti samo jedan ukupni iznos glavnoj poreznoj upravi u zemlji u kojoj ste se registrirali za OSS. Na primjer, nizozemskim poreznim upravama ako je vaše poduzeće registrirano u Nizozemskoj. One će zatim podijeliti plaćanje i prenijeti ispravan dio PDV-a svakoj zemlji EU koja je uključena u transakcije. Važno je napomenuti da se vaša prijava mora točno podudarati s vašom uplatom, jer razlike u poreznoj prijavi mogu dovesti do dosadnih situacija poput kašnjenja, obavijesti o ispravcima ili čak privremenih problema s pristupom OSS platformi. Stoga uvijek dvaput provjerite ukupne iznose prije slanja i prijave i plaćanja. 

Uz to, vođenje evidencije još je jedan važan dio održavanja usklađenosti. Iako OSS značajno smanjuje svu administrativnu papirologiju u različitim zemljama, to sigurno ne uklanja vašu obvezu vođenja detaljnih evidencija o transakcijama. Razmislite o informacijama i podacima kao što su računi, potvrde o plaćanju, detalji o dostavi, lokacije kupaca i dokumentacija o stopi PDV-a. Ove se evidencije moraju čuvati najmanje 10 godina prema zakonu, jer svaka zemlja EU u koju ste prodali ima zakonsko pravo zatražiti dokaz u slučaju revizije ili pojašnjenja. Možda to neće često tražiti, ali kada to učine, priprema vam može uštedjeti puno vremena i stresa. Također biste trebali biti svjesni činjenice da OSS prijave mogu zahtijevati ispravke ako kasnije otkrijete pogreške. Srećom, OSS sustav omogućuje prilagodbe u budućim prijavama umjesto ponovnog otvaranja starijih, ali i dalje je najbolje riješiti probleme čim ih otkrijete. Korištenje digitalnog knjigovodstva, automatiziranih alata za fakturiranje ili profesionalne podrške može vam pomoći da ostanete usklađeni, organizirani i sigurni da ispravno vodite proces.

Korištenje OSS-a u odnosu na tradicionalnu registraciju za PDV u Nizozemskoj: prednosti i nedostaci

Odabir između OSS sustava i tradicionalne registracije za PDV u početku može biti zbunjujući, ali razumijevanje glavnih razlika pomoći će vam da donesete pravu odluku za svoje poslovanje. U tradicionalnom sustavu, ako prodajete kupcima u nekoliko zemalja EU, obično se morate registrirati za PDV u svakoj pojedinoj zemlji u kojoj se vaši kupci nalaze. To znači zasebne porezne brojeve, zasebne prijave PDV-a i zasebne rokove, što se brzo može pretvoriti u puno administracije. Pogotovo za tvrtke koje nude proizvode ili usluge diljem EU-a. No, iako tradicionalna registracija i dalje može biti potrebna u nekim slučajevima, na primjer kada skladištite robu u drugoj zemlji EU-a ili kada tamo obavljate lokalnu prodaju, možete biti sigurni da je za većinu prekogranične online prodaje privatnim kupcima OSS dostupna i puno učinkovitija opcija.

Dakle, ukratko: s OSS sustavom možete obraditi sve PDV prijave za potrošače u EU u jednoj prijavi putem jednog odabranog poreznog tijela, što je obično mjesto gdje se nalazi sjedište vaše tvrtke u EU ako poslujete iz EU. To vam štedi puno vremena, smanjuje puno papirologije, izbjegava iritantne jezične barijere i općenito čini plaćanja puno jednostavnijima. Međutim, imajte na umu da OSS dolazi s određenim pravilima. Nakon što se pridružite, morate cijelo vrijeme koristiti OSS za svu prihvatljivu prekograničnu B2C prodaju i morate paziti da uvijek primjenjujete ispravne stope PDV-a za zemlje u kojima prodajete robu ili usluge. Također imajte na umu da OSS ne pokriva sve, kao što su B2B prodaja, izvoz izvan EU ili domaće transakcije, kao što smo već spomenuli. Sve to i dalje slijedi redovna pravila izvještavanja o PDV-u. 

Dakle, koja je opcija zapravo bolja? To uglavnom ovisi o tome što radite u praksi. Ako vodite tvrtku koja povremeno prodaje preko granica, tradicionalna registracija i dalje bi mogla dobro funkcionirati. Nemate puno transakcija s mnogo zemalja, pa administracija nije previše komplicirana i velika, što znači da nećete trošiti puno vremena sami se time baviti. Ali ako radite stvari poput vođenja online trgovine, usluge temeljene na pretplati ili digitalne platforme s kupcima u nekoliko zemalja EU-a, OSS je obično pametniji i skalabilniji izbor. Pruža jasnoću, štedi vam puno vremena i sprječava dugi popis zasebnih PDV registracija.

Nekoliko praktičnih savjeta za strane poduzetnike

Rješavanje problema s PDV-om i OSS-om ne mora biti stresno, ali zahtijeva dobru organizaciju i jasne rutine. Jedan od najkorisnijih savjeta koje možemo ponuditi je ulaganje u pouzdan softver za knjigovodstvo ili e-trgovinu koji može automatski pratiti podatke poput zemlje kupca, primjenjive stope PDV-a i ukupne prodaje. Neke od najpopularnijih online platformi, kao što su Shopify, WooCommerce i Amazon, često dopuštaju dodatke za automatizaciju PDV-a, što može izbjeći pogreške i uštedjeti vam dragocjeno vrijeme. Također može pomoći stvaranje jednostavne interne kontrolne liste koju slijedite svaki kvartal: provjerite ukupnu prodaju potrošačima u EU, provjerite stope PDV-a, pregledajte transakcije po zemlji i pripremite svoju OSS prijavu prije roka za podnošenje. Ova vrsta strukture održava vašu administraciju mirnom umjesto kaotičnom.

Zatim, morate dosljedno biti informirani o promjenama stopa PDV-a. To je zato što se one mogu razlikovati od zemlje do zemlje, a ponekad se čak i naglo mijenjaju tijekom godine. Postavljanje digitalnog podsjetnika ili pretplata na porezne novosti mogu spriječiti dosadna, pa čak i skupa iznenađenja. Još jedan koristan savjet je da uvijek vodite čiste digitalne zapise. Pohranjivanje dokumenata u oblaku, kao što su računi, potvrde narudžbi, dokazi o plaćanju i podaci o dostavi, osigurava da ih možete lako dohvatiti ako/kada je to potrebno. Zapamtite da sve to morate moći prikazati 10 godina nakon početne transakcije. Konačno, ne ustručavajte se zatražiti stručnu podršku, posebno ako prodajete u više zemalja EU-a, radite sa složenom logistikom ili očekujete brzi rast. Kratke konzultacije s poreznim stručnjakom mogu spriječiti vrlo skupe pogreške, a mogu vam pružiti i prijeko potreban mir kada znate da se sve ispravno obrađuje. Dakle, ključna ideja je sljedeća: nakon što postavite jednostavan i ponovljiv sustav, OSS postaje praktičan alat koji podržava vaše poslovanje umjesto da ga usporava. Uz pravi pristup, PDV može biti samo još jedan administrativni zadatak umjesto izvora stresa ili zbunjenosti.

Zašto korištenje OSS-a može pomoći vašoj tvrtki

Upravljanje PDV-om kao strani poduzetnik može se činiti kao učenje novog jezika. U početku se čini previše komplicirano, ali kada shvatite osnovni obrazac, sve počinje imati smisla. Sustav One Stop Shop (OSS) posebno je osmišljen kako bi pojednostavio europske zakone i pravila o PDV-u te međunarodnim prodavačima pružio glatkiji i organiziraniji način ispunjavanja poreznih obveza. To znači da, umjesto da se prijavljujete za PDV u nekoliko različitih zemalja EU i bavite se više sustava, možete sve prijaviti na jednom središnjem mjestu i više se usredotočiti na vođenje i rast svog poslovanja. Bez obzira prodajete li digitalne usluge, fizičke proizvode, pretplate ili sadržaj za preuzimanje, OSS vam može uštedjeti vrijeme, smanjiti papirologiju i pomoći u sprječavanju skupih pogrešaka.

Međutim, iako OSS olakšava stvari, i dalje zahtijeva da podnosite ispravne porezne prijave, vodite evidenciju dulje vrijeme i budete svjesni pravila PDV-a u različitim zemljama EU-a. Mnogi poduzetnici nisu sigurni je li OSS potreban u njihovoj situaciji. A također i o stvarima poput registracije, kako ispravno podnijeti tromjesečnu prijavu ili što učiniti kada se nešto promijeni. I to je sasvim normalno, jer se prekogranična e-trgovina brzo mijenja, a pravila su često komplicirana i vrlo detaljna. Dobra vijest je da to ne morate sami shvatiti. Naš tim ne pomaže samo stranim poduzetnicima da osnuju nizozemske tvrtke, već pružamo i stručno porezno savjetovanje, pomoć s PDV-om i OSS-om te punu podršku s poreznim prijavama. Bez obzira jeste li tek na početku ili već prodajete međunarodno, možemo vas voditi korak po korak kako bi sve bilo učinjeno ispravno, jasno i na vrijeme. Uvijek nas slobodno kontaktirajte ako želite osobni savjet, podršku s registracijom OSS-a ili potpunu administraciju PDV-a za vas. Rado ćemo pomoći vašem poslovanju da raste glatko i samouvjereno.

Brojne usluge Intercompany Solutions mogu vam ponuditi

Intercompany Solutions pomogli smo stotinama stranih poduzetnika iz preko 50 različitih nacionalnosti. Naši klijenti kreću se od malih startupova s ​​jednom osobom do multinacionalnih korporacija i svega između. Naši procesi usmjereni su na strane poduzetnike i kao takvi znamo najpraktičnije načine kako vam pomoći s registracijom tvrtke. Možemo vam pomoći s cijelim paketom registracije tvrtke u Nizozemskoj, bilo sami ili putem pouzdanih i profesionalnih partnera s kojima blisko surađujemo:

  • Osnivanje tvrtke u Nizozemskoj
  • Zahtjev za PDV ili EORI broj
  • Zahtjev za strane PDV brojeve
  • Pomoć pri pokretanju
  • Računovodstvene usluge
  • Administrativne usluge
  • Tajničke usluge
  • Pravna pomoć
  • Administracija plaća
  • Porezne usluge
  • OSS povrati
  • Deklaracije o transakcijama unutar Zajednice (ICP)
  • Stjecanje licence prema članku 23.
  • Dobivanje e-knjige za vašu tvrtku
  • Stjecanje ili zatvaranje G-računa
  • Prijenos dionica
  • Zatvaranje nizozemskih tvrtki
  • Opći poslovni savjeti

Stalno unapređujemo svoje standarde kvalitete kako bismo kontinuirano pružali besprijekorne usluge.

Kako Intercompany Solutions može vam pomoći s nekoliko poreznih pitanja

Poslovanje u drugoj zemlji već je dovoljno komplicirano. Morate naučiti potpuno drugačiju poslovnu kulturu, upoznati se s pravilima i propisima u određenoj zemlji, a možda ćete se morati brinuti i o stvarima poput dobivanja dozvola ili viza, zapošljavanja osoblja te obrade plaća i poreza. Stoga smo tu za vas ako imate ozbiljne ambicije o pokretanju nizozemskog poslovanja. Ako imate dobru poslovnu ideju, samo nam trebate dostaviti punomoć i neke potrebne dokumente, a mi općenito možemo osnovati nizozemsko poslovno društvo za vas u samo nekoliko radnih dana. Nakon što se to riješi, možemo vam povremeno pomagati i sa svime što je vezano uz poreze, što će vam pružiti puno više vremena da se zapravo usredotočite na svoje poslovanje. Želite li saznati više o mogućnostima za vas i vašu (buduću) nizozemsku tvrtku? Slobodno nas kontaktirajte izravno za personalizirani savjet. Tu smo da vam pomognemo na svaki mogući način.

Trebate više informacija o nizozemskoj tvrtki BV?

OBRATITE SE STRUČNJAKU
Registrirajte tvrtku

Spremni ste pokrenuti svoju tvrtku u Nizozemskoj?

Osnivanje nizozemskog BV-a dovršeno je za 3-5 radnih dana
Potpuno daljinsko postavljanje s detaljnim uputama
Stručna podrška za registraciju, PDV i usklađenost
Kompletna usluga koja uključuje računovodstvenu, poreznu i pravnu podršku
Sve navedeno, isporučeno putem jednog pouzdanog partnera za osnivanje nizozemskih tvrtki
Kontaktirajte nas
Intercompany Solutions specijaliziran za osnivanje nizozemskih poslovnih subjekata za međunarodne poduzetnike

Recenzije

menichevron-doljekrižni krug